

一、單位收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算總表
三、單位支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表
十、基本支出預(yù)算總表
十一、項目支出預(yù)算總表
十二、單位政府采購預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、項目支出績效目標(biāo)表
一、機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運行經(jīng)費說明
1、單位主要職能:黔東南廣播電視大學(xué)(黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校)為州教育局主管的正縣級事業(yè)單位。學(xué)校主要職能為:
(1)以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐,辦學(xué)網(wǎng)絡(luò)立體覆蓋城鄉(xiāng),學(xué)歷與非學(xué)歷教育并重,為本地區(qū)社會成員提供高等教育服務(wù)。為黔東南州經(jīng)濟(jì)社會培養(yǎng)一大批“留得住、用得上”的實用型人才,為服務(wù)全州全民終身教育做出一定的貢獻(xiàn)。
(2)經(jīng)州人民政府批準(zhǔn)成立“黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校”,實行兩塊牌子一套人馬,培養(yǎng)中等職業(yè)技術(shù)人才,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。
(3)承擔(dān)社區(qū)教育任務(wù),為本地區(qū)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位提供各類培訓(xùn)活動。
黔東南廣播電視大學(xué)(黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校)屬于財政全額預(yù)算管理非參公事業(yè)單位,本單位無下屬關(guān)系的單位,內(nèi)設(shè)13個科室,具體為:黨政辦、人事老干科、工會、計劃財務(wù)科、教務(wù)科、成人教育科、后勤保衛(wèi)科、社區(qū)教育科、中職科、招生就業(yè)中心、科研科、學(xué)生科、監(jiān)察室。
本單位無下屬單位,公開范圍即為本單位預(yù)算
黔東南編辦函 [2017]77號文件核定我單位事業(yè)編制總數(shù)為67名,其中工勤技能崗位7名,現(xiàn)在職實有人員62人,其中工勤技能崗位5人。
見附件:第二部分:單位預(yù)算公開報表.doc
2023年單位收入預(yù)算總額1322.29萬元,其中:本年收入1285.18萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.11萬元。本年收入中:財政撥款收入1285.18萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,單位資金收入0 萬元。
2023年單位支出預(yù)算總額1322.29萬元,其中:本年支出1322.29萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(非財政撥款)0萬元。本年支出中:教育支出927.02萬元,社會保障和就業(yè)支出268.71萬元,衛(wèi)生健康支出56.65萬元,住房保障支出69.91萬元。
2023年單位收入預(yù)算總額比2022年預(yù)算減少1691.09萬元,下降56.12%,主要原因是:一方面2023年本單位預(yù)算收入公開口徑較2022年發(fā)生重大變化,2023年按照財政批復(fù)數(shù)進(jìn)行公開而2022年本單位將自測的事業(yè)收入數(shù)納入了預(yù)算公開,另一方面是2023年的上年結(jié)轉(zhuǎn)收入大幅度減少。
2023年單位支出預(yù)算總額比2022年預(yù)算減少1691.09萬元,下降56.12%,主要原因是:收入支出匹配,本年收入減少。
2023年單位財政撥款收入預(yù)算總額1322.29萬元,其中:本年收入1285.18萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余37.11萬元。本年收入中:一般公共預(yù)算撥款收入1285.18萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
2023年單位財政撥款支出預(yù)算總額1322.29萬元,其中:教育支出927.02萬元,社會保障和就業(yè)支出268.71萬元,衛(wèi)生健康支出56.65萬元,住房保障支出69.91萬元。
2023年單位財政撥款收支預(yù)算總額均為1322.29萬元,
比2022年預(yù)算減少613.09萬元,下降31.68%,主要原因是:2023年的上年結(jié)轉(zhuǎn)收入大幅度減少.
2023年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù)較2022年實際已公開“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)差異較大,主要是公開口徑較2022年發(fā)生重大變化,一是從2022年一般公共預(yù)算省級資金調(diào)整為2023年的財政撥款全口徑資金(含省級資金和中央資金);二是根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定,從科研經(jīng)費中列支的國際合作與交流費用不納入“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍,2023年起,“因公出國(境)費”取數(shù)只取3021202-其他因公出國(境)費科目數(shù)據(jù),不再包含3021201-科研項目因公出國(境)費科目數(shù)據(jù)。
2023年單位財政撥款安排“三公”經(jīng)費8萬元,其中:一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費8 萬元;政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算安排“三公”經(jīng)費0萬元。為便于比較,補(bǔ)充公開除因公出國(境)費因素外的同口徑2022年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)據(jù),增減變化情況如下:
2023年因公出國(境)費0萬元。比2022年預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:與2022年預(yù)算數(shù)持平,無增減變動。
2023年公務(wù)接待費0萬元,比2022年預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:與2022年預(yù)算數(shù)持平,無增減變動。
2023年公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元,比2022年預(yù)算增加2萬元,增長33.33%,主要原因是:原因為今年保有公務(wù)車實有數(shù)增加了1倆且已納入編制和預(yù)算。
2023年公務(wù)用車購置費0萬元,比2022年預(yù)算增加(減少0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:與2022年預(yù)算數(shù)持平,無增減變動。
2023年單位基本支出預(yù)算總額為1285.18萬元,其中:人員經(jīng)費1272.08萬元,公用經(jīng)費13.10萬元。人員經(jīng)費包含基本工資291.02萬元、津貼補(bǔ)貼20.26萬元、獎金20.26萬元、績效工資196.79萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.89萬元、職業(yè)年金繳費38.95萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費56.65萬元、住房公積金69.91萬元、退休費151.87萬元、話費補(bǔ)貼(郵電費)2.94萬元;公用經(jīng)費包含辦公費2.14萬元、郵電費2.96萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元。
2023年項目支出預(yù)算總額為37.11萬元,其中:一般公共預(yù)算項目支出37.11萬元,政府性基金預(yù)算項目支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0萬元,財政專戶管理資金預(yù)算項目支出0萬元,單位資金預(yù)算項目支出0萬元。
2023年項目支出預(yù)算金額大于等于500萬元的項目有0個,分別是項目名稱一0元、項目名稱二0萬元。占比大于等于項目支出預(yù)算總額20%的項目有0個,主要是:項目名稱一2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果專項學(xué)生資助37.11萬元,占項目預(yù)算總支出的100%;項目名稱二0萬元,占項目預(yù)算總支出的0%。
2023年本單位無政府采購預(yù)算。
2023年本單位項目支出為上年項目結(jié)轉(zhuǎn),無本年項目支出預(yù)算,項目支出績效目標(biāo)表為空表列示
2023年單位機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運行經(jīng)費預(yù)算為13.10 萬元,
其中:辦公費2.14萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護(hù))費0萬元,郵電費2.96萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元。2023年單位機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運行經(jīng)費預(yù)算,比2022年同口徑預(yù)算增加0.14萬元,增長1.08%,主要原因是:機(jī)構(gòu)人員增加和工資調(diào)標(biāo)。
截至2023 年1月1日,本單位固定資產(chǎn)金額18832.59萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋40437.79平方米,車輛5輛,單價在100萬元以上的設(shè)備0臺等。
2023年單位預(yù)算中無重要項目、重點支出安排。
1.一般公共預(yù)算:是指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算:是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算:是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨編制,納入本級人民政府預(yù)算,報本級人民代表大會批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排,不列赤字。
4.財政撥款收入:是指單位從同級財政單位取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
5.財政專戶管理資金收入:專指教育收費收入,包括目前在財政專戶管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,黨校收費,教育考試考務(wù)費,函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費等。
6.事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動,及其輔助活動取得的收入,不含教育收費收入。
7.事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
8.上級補(bǔ)助收入:是指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政撥款收入。
9.附屬單位上繳收入:是指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.人員經(jīng)費:人員經(jīng)費是指單位和單位“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、生活補(bǔ)助等。
13.公用經(jīng)費:主要是指單位和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、日常維修(護(hù))費、會議費、租賃費、招待費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。
14.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運行經(jīng)費,是指單位的公用經(jīng)費,具體為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括:辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護(hù))費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用以及其他費用。
16.支出功能分類科目:分為類、款、項,反映政府各項職能活動,即政府究竟做了什么,比如用于社保還是辦了教育。
17.支出經(jīng)濟(jì)分類科目:分為類、款,主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途,即政府的錢是怎么花出去的,比如是支付了人員工資還是購買了辦公設(shè)備。
18、事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21、行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括參公事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家這規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22、事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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